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2022年7月28日,阿科瑪召開董事會,批準了阿科瑪集團2022年上半年合并財務信息。
2022第二季度,阿科瑪集團銷售額共計32億歐元,較21年同期增長32.9%。銷售額的持續增長主要來自以下原因:
阿科瑪積極拓展新行業業務,在新能源電池、運動、電子和醫療保健等高附加值行業的可持續解決方案領域得到了明顯的增長;
面對持續走高的原材料、能源和運輸價格,阿科瑪對銷售產品進行了提價;
與去年基數對比,2022年上半年的銷售量有所下滑。從區域分析,北美洲呈現上漲,歐洲下降,在中國疫情的嚴控下,亞洲的業績略顯樂觀。
2022第二季度,阿科瑪息稅折舊及攤銷前利潤(EBITDA)強勁增長至7.05億歐元,同比增幅達到驚人的47.5%,EBITDA利潤率達到創記錄的22.1%。EBITDA的快速增長,主要來自:
特殊化學品的EBITDA顯著增長47.5%,達到6億歐元(2021年第二季度為4.33億歐元),為下游膠黏劑、先進材料和涂料等行業輸出高價值解決方案;
中間體業務的EBITDA為1.29億歐元(2021年第二季度為8100萬歐元),主要受益于整體市場需求和集團的市場策略。
凈利潤4.43億歐元,強勁增長65.9%
阿科瑪集團調整后凈利潤為4.43億歐元,強勁增長65.9%,每股收益從2021年第二季度的3.50歐元增長至5.99歐元。集團凈現金流2.35億歐元,凈債務控制在27.89億歐元,其中包括7億歐元的混合債券,相當于過去12個月EBITDA的1.3倍。
盡管宏觀經濟環境更加不確定且歐洲需求疲軟,阿科瑪仍提升了年度目標,2022年EBITDA增長率保持17%-22%的增長目標,預計EBITDA21億歐元。
阿科瑪現在的目標是在2022年實現,不包括全球環境的進一步重大破壞,與2021年相比,年度EBITDA 增長率在恒定范圍內保持 17% 至 22%(與. 之前的“小幅增長”),EBITDA 約為 21 億歐元。
聚焦于可持續增長的戰略
阿科瑪集團董事長兼首席執行官雷埃納夫 (Thierry Le Hénaff)先生表示:“第二季度的出色表現是在原材料成本高漲,歐洲特殊的能源背景,以及地區間物流受限等嚴苛的經營環境中取得的。我要感謝我們所有團隊的付出和迅速響應,為本季度出色的財務表現做出了貢獻,我也要感謝我們的客戶積極參與高質量的對話,使我們得以在復雜環境中為他們提供支持。集團也持續受益于:高性能材料技術產品組合的卓越品質,由可持續發展的創新優勢所創造的機遇,以及三大重點地區間的均衡地理分布。”
此外,阿科瑪始終堅持執行其聚焦于可持續增長的戰略,包括成功收購亞什蘭(Ashland)膠粘劑業務、宣布進行涂料解決方案業務部門下游的高品質補強型收購,即將在奧羅拉(Aurora)、北卡羅來納州(North Carolina)和新加坡(Singapore)啟動的重要投資,以及在七月初宣布的符合《巴黎協定》和1.5°C 科學碳目標(SBT)路徑的新氣候計劃。
眾多評論員和專家認為,未來幾個月的全球環境很困難,阿科瑪也對此十分關注。在此環境下,2022年,阿科瑪集團新的EBITDA目標仍被大幅提高,這體現了集團對于下半年可能面臨的挑戰充滿信心。
展望2022
下半年仍然存在對未來需求產生影響的因素:中國針對疫情管理的封控風險、烏俄戰爭相關的地緣政治緊張局勢、關乎歐洲天然氣、電力供給和價格的擔憂,以及大幅提升的通貨膨脹水平。
在此背景下,集團將受益于其均衡的地理分布,并將持續關注市場條件的變化。此外,阿科瑪也會將通貨膨脹因素納入銷售價格,嚴格管理其固定成本和庫存,并在高性能材料方面不斷創新。
盡管宏觀經濟環境尚不確定,且歐洲的產品銷量有所下降,但阿科瑪仍在提高其年度目標,現在的目標是:在2022年,不考慮全球大環境進一步的重大影響,以恒定的業務范圍計算,年度EBITDA較2021年增長17%至22%(之前為“小幅上漲”),即EBITDA約為21億歐元。
集團再次重申對實現2024年宏偉目標充滿信心,并將持續踐行其可持續發展的戰略藍圖。因此,阿科瑪將利用補強型收購政策、工業產能提升等行動支持其客戶在高潛力市場的增長,并在企業社會責任方面展開眾多舉措,以及提升其創新實力,助力集團從2019年到2030年,圍繞五大創新平臺,實現15億歐元銷售額。
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